集团公司召开2018年度内部审计情况通报会暨内部审计人员业务培训

来源:监察审计部 发布时间:2018-12-26 10:14 浏览量:29666

为落实省国资委加强省属企业内部管控要求,充分认识内部审计工作的重要性,健全机构队伍,提升内审工作质量,12月25日上午,集团公司召开了2018年度内部审计情况通报会及内部审计人员的业务培训,集团公司总部专兼职审计人员、外派财务总监及下属各单位兼职内审人员共40余人参加了本次培训会。

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集团审计总监裘国钟传达了11月26日省国资委联合审计厅召开的省属企业审计工作专题会议精神,传达了省国资委副主任沈建平和省审计厅副厅长陈焕昌有关内部审计工作的讲话精神,并对集团公司内审工作提出了相应的要求,一是要提高站位,深刻认识内审工作的重要性;二是要勇于担当,为企业高质量发展作出贡献;三是要全面提升内部审计工作的深度,在规范制度落地、规范权力运行、落实审计整改、发挥监督合力等方面下功夫。

集团审计部经理助理王奇志对集团公司2018年度内审情况进行了通报。结合审计中发现的问题,王奇志从政府审计重点关注环节和业务方面进行了讲解,并传达了在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定的精神。

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本次会议从实务出发,落实政策精神及着手解决工作中的实际问题,强调了后续内部审计关注的主要方向和内容,努力推进集团公司整体管理水平迈上新台阶。



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